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問答題

【案例分析題】

宏大公司為增值稅一般納稅人制造企業(yè)。請編制下列12月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)會計(jì)分錄。

向東方公司銷售并發(fā)出A產(chǎn)品,價(jià)格200000元,增值稅率17%,收到轉(zhuǎn)賬支票。

答案:

借:銀行存款234000
貸:主要業(yè)務(wù)收入200000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)34000

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