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被審計單位的內(nèi)部控制制度不可能不具有局限性。
答案:
正確
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多項選擇題
下列表達中,符合管理建議書特點的有()。
A.是審計過程的副產(chǎn)品
B.是咨詢業(yè)務的結(jié)果
C.不具有公正性
D.具有公正性
E.注冊會計師自行決定是否出具
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多項選擇題
審計過程中,注冊會計師用以了解內(nèi)部控制和風險評估的常用程序包括()。
A.詢問
B.觀察
C.分析程序
D.檢查
E.穿行測試
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