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單項選擇題

商業(yè)銀行的內審部門應定期檢查評估本行的操作風險管理體系運作情況,監(jiān)督操作風險管理政策的執(zhí)行情況,對新出臺的操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程進行獨立評估,并向()報告操作風險管理體系運行效果的評估情況。

A、上一級內審部門
B、董事會
C、監(jiān)管部門
D、上一級監(jiān)管部門

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