A、該控制點規(guī)避高風險,與控制點相關的風險如果發(fā)生,對公司的生產經營、財務信息質量、合規(guī)責任影響重大 B、該控制點涉及關鍵單據(jù)及文檔的傳遞、審閱、批準 C、該控制點對應的風險其他控制點可起到規(guī)避、防范的控制作用 D、該控制點涉及常規(guī)交易的操作與審核 E、該控制點涉及非常規(guī)交易的操作與審核
A、提供標準流程步驟及其說明 B、提供流程步驟涉及層級、部門,不需要崗位信息 C、提供授權類型及相關印章 D、提供制度名稱、制度文號,不需對應的制度條款 E、提供控制點信息,不需對應的風險
A、各級單位應按照公司內控流程,重新建設本單位流程 B、對允許階段性存在的流程差異,應在規(guī)定時間內調整完成 C、梳理本單位尚未實現(xiàn)系統(tǒng)操作的流程步驟,提出系統(tǒng)固化需求 D、督促本單位信通部門應整合業(yè)務固化需求并推動實施 E、各級單位應按照公司內控流程,調整實際業(yè)務